
計提5月份工資 借:管理費(fèi)用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費(fèi) 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
計提工資分錄對嗎?借:管理費(fèi)用――應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 同時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費(fèi)用-工資借方累計金額就可以了


白鷺 追問
2022-01-25 19:39
maize老師 解答
2022-01-25 19:43