老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

2018年的計(jì)提工資福利的的時(shí)候,科目弄反了,借:管理費(fèi)用-工資,貸:管理費(fèi)用-職工福利,在2019年應(yīng)該怎么調(diào)整?具體分錄應(yīng)該 如何填寫(xiě)?
答: 您的分錄其實(shí)相當(dāng)于沒(méi)寫(xiě),管理費(fèi)用一借一貸而已?,F(xiàn)在可以補(bǔ)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利
上年計(jì)提工資的分錄做錯(cuò)了,管理費(fèi)用多計(jì),本年要如何做調(diào)整分錄
答: 你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,求現(xiàn)在計(jì)提工資,計(jì)提社保,支付的分錄?社??梢圆挥?jì)提嗎?直接支付,個(gè)人部分也放入企業(yè)管理費(fèi)用上可以嗎
答: 計(jì)提工資 借:XX費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保(單位部分) 借:XX費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸:銀行存款
19年12月多計(jì)提的折舊 20年沖銷(xiāo) 分錄是借管理費(fèi)用-折舊 紅字。貸累計(jì)折舊 紅字?
上個(gè)月多計(jì)提了折舊,本月沖銷(xiāo),應(yīng)該什么分錄,是借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用,還是借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?
計(jì)提工資到管理費(fèi)用23930,個(gè)稅3.93,社保1784.5,實(shí)際付了22142現(xiàn)金,不平應(yīng)該怎么做分錄?
廠(chǎng)房房租按年交的,上個(gè)月分?jǐn)偼炅?,本月房租未交,本月是不是?yīng)該計(jì)提房租?那么分錄應(yīng)該是怎樣的?借:管理費(fèi)用/房租,那貸什么呢?


雅雅 追問(wèn)
2022-03-11 10:10
家權(quán)老師 解答
2022-03-11 10:14