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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-05 16:44

您好
那您的業(yè)務(wù)都是真實(shí)的么 取得的進(jìn)項(xiàng)稅額都是單位業(yè)務(wù)么
收入是否都按實(shí)申報(bào)了

嘻嘻 追問

2022-05-06 09:06

是的是的是的是的

bamboo老師 解答

2022-05-06 09:21

那就按照實(shí)際的寫 都是真實(shí)業(yè)務(wù) 購入產(chǎn)品暫時(shí)尚未全部銷售 導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額

嘻嘻 追問

2022-05-06 10:23

我們是寄售合作模式的,貨品賣了才結(jié)算,所以我貨品都銷售了也沒有存貨,并且我的進(jìn)項(xiàng)小于我的銷項(xiàng)。是不是我的稅款交了導(dǎo)致的 留抵稅額?

bamboo老師 解答

2022-05-06 10:28

請(qǐng)問您前期稅負(fù)率多少

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您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-14 10:06:37
期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
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