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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-12 17:46

你好,有增值稅應納稅額就 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

追問

2017-06-12 17:47

老師我如果進項大于銷項,就沒有應納稅額,是不是只要做我之前說的三個分錄就好了

鄒老師 解答

2017-06-12 17:48

你好,不需要做任何分錄

追問

2017-06-12 17:52

@鄒老師:老師你的意思是如果我進項大于銷項我不需要做任何結轉的分錄?

鄒老師 解答

2017-06-12 17:52

你好,是的

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相關問題討論
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
2017-09-01 14:03:34
你好,同學。 進項轉出不是說大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才轉出處理
2019-11-18 17:52:22
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
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