五月份應(yīng)交稅費(fèi)分錄是不是做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅分錄,一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅分錄,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不要再做分錄了
景
于2017-06-12 17:46 發(fā)布 ??1234次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-12 17:46
你好,有增值稅應(yīng)納稅額就
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,同學(xué)。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是說(shuō)大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才轉(zhuǎn)出處理
2019-11-18 17:52:22

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35

你好,到底是購(gòu)進(jìn)紅沖,還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26

同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒(méi)有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52
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