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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-11 15:00

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 
是這樣處理的

2463024587 追問

2017-10-11 15:03

還有一個問題是,我們公司本月未開票,我可以等著下月開票的時候在抵扣把

鄒老師 解答

2017-10-11 15:04

你好,可以的,在有應(yīng)納稅額的時候減免

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是這樣處理的
2017-10-11 15:00:42
您好 借:固定資產(chǎn) 50w 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 6.5w 貸: 銀行存款 56.5
2021-04-08 13:54:43
你好,分錄是正確的。
2020-07-12 16:53:12
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-02-23 15:58:35
你好:上面一筆分錄是正確的。下面一筆分錄不用做。
2021-06-06 12:51:31
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