
老師, 我9月份有應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn)元,9月份有銷項(xiàng)稅2萬(wàn)元,9月份認(rèn)證抵扣了2萬(wàn)元,這之間的會(huì)計(jì)分錄是?
答: 你好,此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)
老師, 我9月份有應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn)元,9月份有銷項(xiàng)稅2萬(wàn)元,9月份認(rèn)證抵扣了2萬(wàn)元,這之間的會(huì)計(jì)分錄是?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 )
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月份申報(bào)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票5萬(wàn)元。然后銷項(xiàng)稅是2萬(wàn)元,那剩余3萬(wàn)元為抵扣。就單單做一筆分錄。計(jì)提2月進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證抵扣增值稅 5萬(wàn) 可以這樣做嗎?還是說(shuō)應(yīng)該怎么做呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

