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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-23 23:04

您好,不可以的,這樣的話,利潤表數(shù)據(jù)與資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系就不對了。

蕭小寒9469932 追問

2017-12-23 23:09

那計提一般在什么時候計提,發(fā)工資一般都是下個月,

王雁鳴老師 解答

2017-12-23 23:12

您好,計提一般情況下,是在當月計提。

蕭小寒9469932 追問

2017-12-23 23:15

老師,我們一般一個月要結(jié)一次賬,那么管理費這些肯定有余額,還是說每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,

王雁鳴老師 解答

2017-12-23 23:17

您好,一般情況下,管理費用每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,這里實際就是計提分錄 借;管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-09-19 15:01:28
你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤分配-未分配利潤 500
2018-05-07 10:26:01
應(yīng)該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
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