
應(yīng)付職工薪酬薪酬在9月份的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)的情況下交了第三季度的企業(yè)所得稅 我在10月的時(shí)候連同9的應(yīng)付職工薪酬一起在做結(jié)轉(zhuǎn) 可以這么操作么? 會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響么??
答: 您好,可以的,但是有可能10月初報(bào)稅的時(shí)候,多交了企業(yè)所得稅了。以后盡量注意9月份就結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,否則企業(yè)有可能要吃虧的。
9月份新建的賬,9月份要計(jì)提10月份工資嗎? 是否可以在9月份不計(jì)提工資 10月份直接做一筆分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 你好!不需要。9月計(jì)提9月的工資。 然后10月支付。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提員工工資,借管理費(fèi)用-管理人員工資 貸,應(yīng)付職工薪酬,月底支付的時(shí)候是借,應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,為什么在第二個(gè)月計(jì)提的時(shí)候管理費(fèi)用會(huì)有余額,是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,管理費(fèi)用月底是要結(jié)轉(zhuǎn)的,借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用


粗暴的野狼 追問(wèn)
2018-01-01 18:50
王雁鳴老師 解答
2018-01-01 18:52