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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-01 18:47

您好,可以的,但是有可能10月初報(bào)稅的時(shí)候,多交了企業(yè)所得稅了。以后盡量注意9月份就結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,否則企業(yè)有可能要吃虧的。

粗暴的野狼 追問(wèn)

2018-01-01 18:50

你好。老師 我把9月10月的應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi) 那我第四季度的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅會(huì)自動(dòng)調(diào)整我在10月多繳的企業(yè)所得稅對(duì)吧??使得2017年的企業(yè)所得稅全年看是對(duì)的,對(duì)吧?

王雁鳴老師 解答

2018-01-01 18:52

您好,對(duì)的。對(duì)的。 但是如果第四季度是虧損的話(huà),那第三季度就多交所得稅了。

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您好,可以的,但是有可能10月初報(bào)稅的時(shí)候,多交了企業(yè)所得稅了。以后盡量注意9月份就結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,否則企業(yè)有可能要吃虧的。
2018-01-01 18:47:22
你好!不需要。9月計(jì)提9月的工資。 然后10月支付。
2018-10-15 14:07:06
應(yīng)付職工薪酬,它是屬于負(fù)債類(lèi),是對(duì)員工的工資的一個(gè)核算,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,如果說(shuō)期末有余額,就說(shuō)明是還沒(méi)有給員工發(fā)的工資,沒(méi)有發(fā)的工資,這一部分在所得稅時(shí)候不能夠扣除納稅調(diào)整。
2021-12-26 16:30:58
你好,管理費(fèi)用月底是要結(jié)轉(zhuǎn)的,借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用
2019-04-07 20:36:59
當(dāng)時(shí)你沒(méi)有計(jì)提嗎?如果沒(méi)有的話(huà),職工薪酬明細(xì)表第二列和第五列填寫(xiě),你實(shí)際支付出去的。
2022-03-29 15:48:03
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