民宿公司掛在途家平臺,現(xiàn)途家平臺給民宿公司打了4 問
您好,這個的話,是屬于這4萬開票的,這個是 答
你好,老師,我們公司有外發(fā)加工的一些產(chǎn)品,加工廠開 問
委托加工: 發(fā)出材料 借:委托加工物資 貸:原材料/庫存商品-A 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資 ? ? ?增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款 收回 借:庫存商品-B 貸:委托加工物資 答
你好,食堂購買食材取得機(jī)打小票財務(wù)需要審核嗎 問
需要食堂主管審核的,財務(wù)需要審核真實性 答
有家新公司,一直沒用開通財務(wù)軟件。下個月7月是大 問
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問
你好,可以線上代開。 開票人是稅務(wù)局,但是會表明是個人代開的。 答

老師,請問在會計調(diào)整以前年度損益的時候,為什么有些調(diào)整會產(chǎn)生遞延所得稅?但有些卻會產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅。借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。還有一種是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。什么時候會產(chǎn)生遞延,什么時候又會產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅呢?
答: 你好同學(xué)要看具體的項目,這個項目稅務(wù)不認(rèn)可以,則調(diào)的是遞延,稅務(wù)認(rèn)可你還沒匯算時就調(diào)應(yīng)交所得稅了 而無論是遞延還是應(yīng)交所得稅,都影響所得稅費(fèi)用
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面<計稅基礎(chǔ)時不是直接是后面老師那筆相反的分錄嗎?感覺有點迷糊
答: 晚飯后為您提供解答過程
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,18年3月的時候因為審計查賬,把一些長期待攤的店鋪轉(zhuǎn)讓費(fèi)計入以前年度損益調(diào)整了,并同時沖應(yīng)該所得稅,計提遞延所得稅資產(chǎn)。當(dāng)年無后續(xù)處理,19年1月又把上面的所得稅轉(zhuǎn)回來了,但遞延所得稅資產(chǎn)沒有做任何調(diào)整。請問這樣做對嗎?為什么要把所得稅轉(zhuǎn)回?
答: 你之前把不是以前期間的費(fèi)用計入以前期間抵扣了所得稅,現(xiàn)在調(diào)整回來自然要補(bǔ)本年度的所得稅了,相當(dāng)于被你提前抵扣了。這個事項不應(yīng)該涉及遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)才對,不存在稅法計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差異。
借:以前年度損益調(diào)整,貸 遞延所得稅資產(chǎn),這個分錄怎么解讀。遞延所得稅資產(chǎn)這個科目是資產(chǎn)類嗎
以前年度損益調(diào)整雖然是過渡科目,但是我軟件里面應(yīng)該怎么設(shè)科目余額方向,還有遞延所得稅資產(chǎn)是怎么設(shè)呢
老師這個分錄怎么寫 他不是通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)留存收益 那怎么弄借:遞延所得稅資產(chǎn)50貸:這個對方科目是什么?1602302080612
老師,這里多提了攤銷不應(yīng)該是沖遞延所得稅資產(chǎn)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:遞延所得稅資產(chǎn)


向陽老師 解答
2023-09-01 14:10