老師,咨詢一個暫估入賬的問題: 假如公司2023年5月份庫存商品做了一筆20000元的暫估入賬,到2023年7月份的時候取得了一張19500元的發(fā)票,這時候需要先紅沖8月份的暫估入賬,然后再做一筆準確的分錄,請問中間的500元差額還需要單獨做個分錄調整一下賬目嗎?比如,這500元少了,公司二季度的主營業(yè)務成本就少了?具體能否給稍微詳細解答一下嗎? 非常感謝
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于2023-09-21 13:21 發(fā)布 ??229次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-09-21 13:25
你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款
貸庫存商品500
借庫存商品借主營業(yè)務成本-500
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你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39

你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款
貸庫存商品500
借庫存商品借主營業(yè)務成本-500
2023-09-21 13:25:07

你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據發(fā)票做上述分錄
2019-04-01 10:34:28

你換一種方式處理,你借主營業(yè)務成本負的20貸,庫存商品負的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34

借:成本費用 貸:應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-08-10 15:53:40
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