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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-21 13:25

你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款
貸庫存商品500
借庫存商品借主營業(yè)務成本-500

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你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。
2023-07-10 16:32:39
你好,你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎?如果是的話,紅沖之前的在做發(fā)票的,你只做差額的話,你的庫存商品好做嗎?如果好做的話可以。借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業(yè)務成本-500
2023-09-21 13:25:07
你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據發(fā)票做上述分錄
2019-04-01 10:34:28
你換一種方式處理,你借主營業(yè)務成本負的20貸,庫存商品負的20,用這種方式去處。
2022-03-03 10:59:34
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-08-10 15:53:40
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