
老師你好,問下關(guān)于2017年實際發(fā)生全年辦公費用,2017年只有對方公司的清單,但是發(fā)票是在2018年1月初收到的,那么還是可以作為2017的費用是吧, 會計處理,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-客戶,
答: 暫估賬務(wù)處理可以先附對方公司清單入賬是吧,然后收到發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款-客戶,貸:銀行存款是嗎
老師你好,我們單位有個休假10個月3個月產(chǎn)假,10個月沒有給她發(fā)工資,但是保險每個月正常給她交,這幾個月的單位部分原來會計一直計提,單位部分:借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 其余的沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣,扣完為止,現(xiàn)在我需要怎么做分錄
答: 那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 情況是這樣的,我們公司是新成立的,2019年4月5月為籌辦期,當時公司還沒有公戶,支出都是老板墊付的,人工工資是領(lǐng)的現(xiàn)金,賬務(wù)處理是這樣的:借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應(yīng)付款請教一下老師,這樣行不?
答: 借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 可以這樣處理


你好 追問
2018-01-26 14:08
老江老師 解答
2018-01-26 14:09