
老師你好,問下關于2017年實際發(fā)生全年辦公費用,2017年只有對方公司的清單,但是發(fā)票是在2018年1月初收到的,那么還是可以作為2017的費用是吧, 會計處理,借:管理費用,貸:其他應付款-客戶,
答: 暫估賬務處理可以先附對方公司清單入賬是吧,然后收到發(fā)票時,借:其他應付款-客戶,貸:銀行存款是嗎
6月份暫估費用58000元,借管理費用58000貸:其他應付款-預提費用580008月份收到發(fā)票25000,這個要如何賬務處理?
答: 你好,借其他應付款-預提費用58000,貸管理費用33000,銀行存款25000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們單位有個休假10個月3個月產(chǎn)假,10個月沒有給她發(fā)工資,但是保險每個月正常給她交,這幾個月的單位部分原來會計一直計提,單位部分:借管理費用 貸 其他應付款 其余的沒做任何賬務處理,現(xiàn)在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣,扣完為止,現(xiàn)在我需要怎么做分錄
答: 那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應付款,負數(shù)


你好 追問
2018-01-26 14:08
老江老師 解答
2018-01-26 14:09