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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-26 10:50

你好,應(yīng)該 這么處理。在17年暫估,但要在18年5月31日前取得發(fā)票,政策依據(jù),國家稅務(wù)總局公告2011年34號

你好 追問

2018-01-26 14:08

暫估賬務(wù)處理可以先附對方公司清單入賬是吧,然后收到發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款-客戶,貸:銀行存款是嗎

老江老師 解答

2018-01-26 14:09

@你好:是的!

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暫估賬務(wù)處理可以先附對方公司清單入賬是吧,然后收到發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款-客戶,貸:銀行存款是嗎
2018-01-26 14:08:27
那正常休產(chǎn)假,你要給人家發(fā)工資啊,如果說你沒有發(fā)工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負數(shù)
2022-02-24 12:28:55
有差額嗎,沒有就貼 后面有就做借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負數(shù) ,之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-10 18:24:13
借 管理費用-開辦費-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板 可以這樣處理
2019-06-05 16:41:59
對的
2017-01-12 10:18:36
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