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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-10 15:26

您好,開紅字發(fā)票時,借;應收賬款,負數(shù) ,貸;主營業(yè)務收入,負數(shù) ,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。補開發(fā)票時,借:應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。

2333333 追問

2018-03-10 15:27

我進原材料已經(jīng)做賬并抵扣,后收到發(fā)票作廢通知,讓我作進項稅轉出。。我現(xiàn)在做原材料   應交稅費-增值稅--進項稅轉出,  我想問如果我在收到補開的發(fā)票怎么做賬

2333333 追問

2018-03-10 15:29

我用負數(shù)和紅字是不是都一樣呀

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:30

您好,如果再收到補開的發(fā)票,與原來的發(fā)票做的分錄是一樣的,用負數(shù) 和紅字是一樣的。

2333333 追問

2018-03-10 15:59

我第一次做借:原材料  應交稅費-增值稅(進項稅) 貸:應付賬款
后收到稅務通知說原材料不變做進項稅轉出,我做借:原材料 貸: 應交稅費-增值稅(進項稅轉出)
對嗎?我如果在收到重開的發(fā)票還做相同分錄那就就多原材料了嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:02

您好,對的。如果收到對方重開的發(fā)票,再做分錄時,可以把原來的分錄紅沖,之后再按發(fā)票記賬,或者直接做進項稅就行了,不要多做原材料的。

2333333 追問

2018-03-10 16:11

如果直接做進項稅貸方寫什么

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:12

您好,貸方寫原材料。

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您好,開紅字發(fā)票時,借;應收賬款,負數(shù) ,貸;主營業(yè)務收入,負數(shù) ,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。補開發(fā)票時,借:應收賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2018-03-10 15:26:17
你好,是收入紅字?
2018-05-29 16:00:35
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
您好,都是原分錄紅字沖回
2022-01-14 11:39:15
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55
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