
請問老師,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額是可以申報(bào)退稅的。那么在申報(bào)季度所得稅時(shí),這部分出口收入怎么申報(bào)處理呢?
答: 你好,出口退稅,要在“出口退稅平臺”進(jìn)行申報(bào),與增值稅申報(bào)是二個(gè)不同的申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說涉及虛開要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫呢?
答: 你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
老師 您好 之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
你好老師,如果我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那會影響到當(dāng)年企業(yè)所得稅的成本嗎
你好,老師,因發(fā)票失聯(lián),通知進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要調(diào)增2018年企業(yè)所得稅,第一次遇到,麻煩老師指導(dǎo)
原材料管理不善毀損滅失了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅中可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除嗎?


安安 追問
2018-04-12 19:55
老江老師 解答
2018-04-12 20:00
安安 追問
2018-04-13 13:57
老江老師 解答
2018-04-13 18:01