購(gòu)進(jìn)貨物,有進(jìn)項(xiàng)稅100,銷售貨物,銷項(xiàng)120,應(yīng)交增值稅20,怎么做分錄?每個(gè)月都需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
whsihj
于2018-05-08 19:52 發(fā)布 ??1064次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-08 19:53
你好
購(gòu)進(jìn) 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸;銀行存款等科目
銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 120
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
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你好
購(gòu)進(jìn) 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸;銀行存款等科目
銷售 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 120
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
在有應(yīng)納稅額的月份才需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-05-08 19:53:14

要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅
實(shí)際繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅金~未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-17 15:12:56

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
這里只要結(jié)轉(zhuǎn)差額就可以的?
2020-12-03 12:36:56

?你好;? ??參考附件的資料來(lái)做賬? ?
2022-06-13 15:41:42

是的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本的,銷項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)繳稅啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-11-16 09:10:00
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