
增值稅納稅申報(bào)表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表?
答: 是要調(diào)整賬面余額的。
在2017年的最后一個(gè)季度報(bào)表里面的應(yīng)納增值稅額填寫(xiě)錯(cuò)誤,現(xiàn)在做2017年 年報(bào)怎么調(diào)整這個(gè)增值稅稅額?
答: 你好,你需要反結(jié)賬到17年做相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整,然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)編制報(bào)表的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅申報(bào)幾分差額,借營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以


奔奔 追問(wèn)
2018-05-16 17:22
奔奔 追問(wèn)
2018-05-16 17:31
鄒老師 解答
2018-05-16 17:32