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老師您好 有個(gè)問(wèn)題想向您咨詢 去年我公司收到一張29萬(wàn)的費(fèi)用票 當(dāng)時(shí)做賬直接 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金了 等到今年銀行又付出去了這筆29萬(wàn) 我要把庫(kù)存現(xiàn)金紅沖么
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2020-03-17
暫估房租借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在要沖回分錄怎么做啊
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2016-08-08
老師,下午好!物業(yè)公司端午同業(yè)主在小區(qū)舉辦活動(dòng)購(gòu)買包粽子的食材和獎(jiǎng)品怎么寫(xiě)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,二級(jí)科目寫(xiě)什么
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2025-06-12
老師,具體的工資分錄怎么寫(xiě),我在這代賬公司,一般就計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資,發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付工資,貸庫(kù)存現(xiàn)金,,稅不往分錄里寫(xiě)嗎?
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2019-07-08
公司租的員工房租,每月先預(yù)提,借管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用,12月的時(shí)候付錢的時(shí)候借預(yù)提費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或銀行存款,那如果票是次年1月才到呢,這個(gè)帳要怎么做
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2017-03-02
如果發(fā)現(xiàn)去年的帳有錯(cuò)誤,還可以補(bǔ)救嗎?比喻說(shuō)是一筆:借:管理費(fèi)用800。貸:庫(kù)存現(xiàn)金800,分錄怎么做
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2019-04-22
我上個(gè)月是借庫(kù)存現(xiàn)金貸管理費(fèi)用社保紅字,然后我現(xiàn)在借管理費(fèi)用社保貸庫(kù)存現(xiàn)金,沖銷了,要做的正確分錄我應(yīng)該要怎么做啊我只要收他400就好了,但是我收了他800
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2019-09-11
第十個(gè)在寫(xiě)收款憑證的時(shí)候,借方科目只寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金還是管理費(fèi)用和庫(kù)存現(xiàn)金
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2019-07-09
臨時(shí)聘用人員工資,未付款時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎
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2021-04-26
請(qǐng)問(wèn)一下 買水卡的 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 錄憑證時(shí) 怎么錄 ?需要錄兩遍?
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2022-01-20
老師,想問(wèn)一下2017年有一筆分錄為 借:管理費(fèi)用-協(xié)作費(fèi)201070 貸:庫(kù)存現(xiàn)金201070 ?,F(xiàn)在怎么沖回
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2020-04-26
老師請(qǐng)教一下,員工薪資每月必須計(jì)提嗎,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款及現(xiàn)金,是否可以
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2019-07-06
現(xiàn)金支票開(kāi)給員工個(gè)人,付慰問(wèn)金喜得貴子600,請(qǐng)問(wèn)不通過(guò)現(xiàn)金,直接記管理費(fèi)用600\工會(huì)支出貸銀行存款600,行嗎?
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2019-06-11
老師手工帳,明細(xì)賬登記的科目。1.銀行存款2.庫(kù)存現(xiàn)金3.其它應(yīng)付4.其它收入5.管理費(fèi)用6.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7.其它支出。我登記完明細(xì)賬,總賬賬薄這7個(gè)科目都要按本月合計(jì)數(shù)登記嗎?那怕其它應(yīng)付款平啦!好久沒(méi)有做手工帳忘了,麻煩老師給我指導(dǎo)一下。
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2020-07-08
去年有付一個(gè)預(yù)付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。后來(lái)收到票時(shí)錯(cuò)記成:管理費(fèi)用 ,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣子變成了,有一個(gè)預(yù)付一直掛著。(已跨年)現(xiàn)在要沖的分錄要怎么寫(xiě):?
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2018-05-21
老師:小規(guī)模購(gòu)買2臺(tái)空調(diào)1.3萬(wàn),安裝費(fèi)1870元,直接分錄:借:固定資產(chǎn)1.3萬(wàn),管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)1870,貸:銀行存款1.3萬(wàn),庫(kù)存現(xiàn)金1870,可以嗎,安裝費(fèi)直接計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是安裝費(fèi)
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2021-04-07
有一筆賬是2017年的。付款時(shí)借 應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,(實(shí)際現(xiàn)金并沒(méi)有支付。)沒(méi)有沖應(yīng)付。我現(xiàn)在要怎么沖??
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2019-09-24
收到法人的入資款10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 100000 貸:實(shí)收資本--XX 100000 那請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月不是報(bào)印花稅么 是直接借管理費(fèi)用-印花稅 50 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 50
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2016-09-06
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對(duì)公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會(huì)過(guò)渡一下這個(gè)公司名稱 但是我當(dāng)時(shí)走對(duì)公的費(fèi)用票沒(méi)有核對(duì),直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓?xiě)?yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對(duì)不對(duì)
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2021-03-24
因?yàn)槟承┰颍枰l(fā)一筆工資,就是銀行存款,銀行那個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)走,然后后來(lái)呢,要用這個(gè)收款人的這個(gè)銀行卡去把這個(gè)錢取回來(lái),因?yàn)槎际枪咀约喝税彦X取回來(lái),然后呢,放到庫(kù)存現(xiàn)金里。然后他是這樣寫(xiě)的,就是,首先它是寫(xiě)借管理費(fèi)用,工資,然后貸 銀行存款。然后后來(lái)取回來(lái)以后呢,那庫(kù)存現(xiàn)金就多了,就是借現(xiàn)金,然后他還是貸管理費(fèi)用,工資退回工資,但是他是在借方紅字。那同樣都是,就是紅字。那他說(shuō)第一個(gè)呢是因?yàn)榭缭绞叫枰獩_紅,那第二個(gè)紅字是什么意思呢,為什么第一個(gè)跨越就要沖紅呢,要記在借方呢,
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2019-03-26