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老師您好!請問一下,我企業(yè)是一般納稅人,現(xiàn)在要統(tǒng)計(jì)企業(yè)交納的增值稅,我是不是把每月申報(bào)交納的增值稅十企業(yè)進(jìn)口貨物交納的增值稅就可以了呢?進(jìn)口貨物交給海關(guān)的增值稅要不要算進(jìn)去呢?
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2019-09-19
上次問2017年12月公司才營業(yè)零申報(bào),應(yīng)交增值稅642元,未做出處理,造成年初數(shù)貸方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅642元。現(xiàn)在做分錄借應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤。造成二季度應(yīng)交稅費(fèi)增值稅數(shù)不對,怎么辦?
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2018-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時,有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)
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2019-03-17
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對嗎?
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2019-08-06
已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
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2019-03-28
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,后來減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么處理,
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2020-02-26
老師,問個問題哈。小規(guī)模納稅人銷售貨物開出普票 借方:應(yīng)收賬款/銀行存款。貸:主營業(yè)務(wù)收入-*** 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 如果銷售貨物國稅代開的增值稅專票。應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
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2019-06-25
交納增值稅分錄怎么做
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2021-04-19
出增值稅還交哪些稅費(fèi)?
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2020-02-25
民營醫(yī)院增值稅如何交?
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2019-01-09
個體戶也要交增值稅嗎?
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2019-08-20
這個增值稅是交了多少?
1/461
2019-03-06
預(yù)交的增值稅,怎么做帳
1/520
2018-01-14
“未交增值稅”的會計(jì)處理
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2023-02-24
轉(zhuǎn)庫存是否要交增值稅?
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2019-02-17
老師,請教個問題,計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這個是不是導(dǎo)致未交增值稅借方一直增加?有個資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目有很大的余額,但是稅都交了,找不到原因,不知道分錄哪里記錯了。
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2019-07-12
我想問問預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。?/span>
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2018-11-11
請問稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時怎么做賬,直接沖“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
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2019-04-22
是建筑行業(yè),發(fā)票收入計(jì)提時做了應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳稅費(fèi)時做了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣對嗎?還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額?
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2018-09-18
老師,一季度交了211的增值稅,這個是代開專票時交的,普票沒超30萬就不交增值稅,但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時出來個免交增值稅211,這個不用管還是怎么處理一下?
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2023-07-20