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老師,這個(gè)月不交增值稅,用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)?
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2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時(shí)候用啊
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2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅,在注冊地怎么交稅?
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2018-02-11
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做,也計(jì)提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過,直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售,售價(jià)為2640000元;出售前該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值為25700000元;甲公司購入該交易性金產(chǎn),支付價(jià)款26000000元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元)。假定不考慮其他因素,適用的增值稅稅率為考6%,該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為()元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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2022-03-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了(寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請問怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 余額貸什么呢?摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
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2021-05-04
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,能不能直接記到 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
老師請教個(gè)問題,公司以前的會計(jì)增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項(xiàng)稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
(1)1 日,購買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗(yàn)收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級明細(xì)科目?
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2019-06-17
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額110000,進(jìn)項(xiàng)100000,稅控盤有個(gè)減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營業(yè)外支出賬戶: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會計(jì)分錄,但是有個(gè)問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個(gè)核算,怎么會和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?
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2024-08-29