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北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務:當季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計算當季的應交增值稅
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2023-12-03
老師,上個月我做了借預繳增值稅貸銀行存款,這個月我就做了借應交稅費未交增值稅貸銀行存款了,預繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應該月末把預繳轉到未交
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2020-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個月,發(fā)現(xiàn)上一任會計比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個月只做這個分錄,借:其他應收款-應收出口退稅,借:應交稅費-應交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應納稅額 帶:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結轉進項增值稅和銷項增值稅,科目余額表里只有應交稅費-應交增值稅-進項,銷項稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應納稅額,已交稅金,轉出未交增值稅。進項稅額轉出。這幾個科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
公司有異地房租出租,需要每月異地預繳增值稅,當月預繳增值稅的會計分錄是借:應交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
進項稅額轉出轉入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
老師,請問一般納稅人,在結轉增值稅時,如果期末有留抵,如何賬務處理?是用應交稅費-未交增值稅這個科目,還是應交 稅費-期末留抵,這個科目?
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2021-02-04
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?,F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務處理應該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負數(shù))
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2020-03-30
你好,請問去年有未結轉的進項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后,要把差額計入應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉出嗎
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2022-04-02
生活服務業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應交稅費一銷項 借:應交稅費一銷項 貸:應交稅費一未交增值稅 借:應交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計入未交增值稅,還是應交增值稅-銷項稅中?還有就是已抵扣進項稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個1-12月科目余額表 我要填報企業(yè)本年度應交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個科目
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2021-01-16
小微企業(yè)沒有增值稅季度超過45萬要不要交增值稅呢
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2021-10-25
繳完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額要怎么處理呢
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2022-01-19
應交進項增值稅和銷項增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
補提增值稅怎么做分錄,上個月轉出未交增值稅轉少了~
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2018-05-03
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
為什么不直接銷項稅額減去進項稅額等于未交增值稅,還需要增加一個轉出未交增值稅的科目?
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2024-12-23
老師,申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應交增值稅?
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2020-05-06
購進得貨物,有原價轉讓出去,沒有增值也需要交增值稅?
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2020-07-08