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資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù),應(yīng)該是年初的未分配利潤(rùn)數(shù)加上期末本年利潤(rùn)數(shù),不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù),對(duì)吧
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2020-07-14
老師好,如果是做了以前年度損益調(diào)整的一筆會(huì)計(jì)分錄則 財(cái)務(wù)軟件中生成的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系里面資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額不會(huì)等于利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額,剛好差的數(shù)據(jù)是以前年度損益調(diào)整的金額,這樣數(shù)據(jù)不相等是對(duì)的,正確不?
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2023-01-13
公司實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2022-07-06
請(qǐng)問(wèn)一下,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,我收到的發(fā)票后是不是這樣寫(xiě)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 借:本年未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
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2020-05-07
老師,我們公司之前的會(huì)計(jì),把2018年的未付款的水電費(fèi)暫估入賬,2019年的1月進(jìn)年度損益調(diào)整,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來(lái)/甲 50000 借:本年利潤(rùn) 50000貸:以前年度損益調(diào)整50000 導(dǎo)致我現(xiàn)在每月出的財(cái)務(wù)報(bào)表,未分配利潤(rùn)都錯(cuò)50000.我該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)
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2019-09-11
做了一筆借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整
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2019-10-13
老師好,我想問(wèn)一下23年12月借方;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本386637 貸方:生產(chǎn)成本-直接材料386637,領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ,我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
補(bǔ)提折舊用了以前年度損益調(diào)整影響了未分配利潤(rùn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末數(shù)就有一個(gè)調(diào)整的差額,怎么調(diào)報(bào)表調(diào)期初已經(jīng)不能調(diào)了呀
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2016-08-22
請(qǐng)問(wèn)一下大家,去年的利息收入是記得貸方,但是今年改過(guò)來(lái)了,但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)對(duì)不上,這個(gè)賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢?因?yàn)橹挥袔资畨K錢(qián),金額也不大,是否還是用以前年度損益調(diào)整?
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2019-08-13
老師好 資產(chǎn)負(fù)債表中 期末未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期初十利潤(rùn)表凈利潤(rùn)—當(dāng)年分配利潤(rùn) —以前年度損益調(diào)整 老師我寫(xiě)的對(duì)嗎
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2020-06-04
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末余額跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)有沒(méi)有勾稽關(guān)系:是不是本年未分配利潤(rùn)期末余額=本年未分配利潤(rùn)期初余額+本年凈利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整啊
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2018-05-22
有什么科目的使用會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”年初數(shù)年末數(shù)分別與利潤(rùn)分配表中“年初未分配利潤(rùn)”、“未分配利潤(rùn)”不相等。除了以前年度損益調(diào)整以外
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2020-07-13
做賬的時(shí)候調(diào)了一個(gè)未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這項(xiàng),這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平怎么辦啊
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2016-02-19
老師 12月開(kāi)的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問(wèn)題 作廢的票也統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅了 就是我現(xiàn)在賬和報(bào)稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來(lái) 需要怎么做呀
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2022-03-16
老師,我們?cè)?月做了自查補(bǔ)稅,又把以前年度的一個(gè)預(yù)付賬款下賬了,都是使用以前年度損益調(diào)整 科目,現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是正確的。預(yù)付賬款在本年累計(jì)數(shù)也是正確的,請(qǐng)問(wèn)報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù)嗎
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2023-06-12
老師好,我想請(qǐng)教一下,我去年購(gòu)進(jìn)稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用年末應(yīng)交稅費(fèi)借方余額這個(gè)業(yè)務(wù)我現(xiàn)在應(yīng)該如何做是需轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整吧具體分錄咋做
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2019-04-11
老師,想問(wèn)一下補(bǔ)交的增值稅是按進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?另外附加稅還需要調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎
1/456
2024-01-04
2022年賬里的以前年度損益調(diào)整要填在2023年匯算2022清繳的表里?如果使用以前年度損益調(diào)整替換了費(fèi)用科目就填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》的不同項(xiàng)目里?如果是替換的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就填在《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里嗎?
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2022-12-08
你好,想問(wèn)下以前年度損益調(diào)整,最后的利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)有在資產(chǎn)負(fù)債表顯示嗎,因?yàn)檫@個(gè)所以利潤(rùn)表和負(fù)債表未分配利潤(rùn),和期初未分配利潤(rùn)對(duì)不上
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2021-12-13
老師,我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬(wàn),實(shí)際庫(kù)存并沒(méi)有,查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時(shí)候賣(mài)出去的商品沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),期間損益結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),這樣做多嗎?對(duì)報(bào)表有影響嗎?
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2023-07-11