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老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產的 我們上個月開始預售了 收了預收款了 這個月要預繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
房地產行業(yè)能不能把預繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬普票,第二季度全部紅沖改開了20萬專票,請問這個季度增值稅免稅額度是30萬,我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內嗎?
1/963
2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內免增值稅,銷售額是指內銷還是外銷,如果當季外銷30萬內銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項目上月預收工程款了,上月也預繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報增值稅,預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅,但是預繳其實只是預繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結轉增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉到轉出未交增值稅里 現(xiàn)在轉出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉平呢
2/371
2024-03-08
我們先做待認證 ,認證后,把待認證再轉入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉出未交增值稅的余額轉入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
老師,應交增值稅-轉出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
2/825
2021-11-10
小規(guī)模企業(yè),銷售產品的帳務處理,一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
1/778
2019-10-05
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收?
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2020-05-27
老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務原因這個0.3一直掛在這里,然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
1/311
2022-06-08
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會計分錄我有點不清楚,比如這個月借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應交稅費未交增值稅12000,繳納時借應交稅費未交增值稅12000貸銀行存款9000營業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應交稅費應交增值稅減免稅款3000貸營業(yè)外收入3000再結轉剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
1/776
2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票,財務會怎樣
1/791
2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉出,我應該怎么調一下這筆錢?。坎蝗毁~上轉出未交增值稅少這筆,增值稅申報表上多這一筆。
1/675
2017-12-14
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
我是酒店的,有些單位在沒有消費的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
1/3009
2017-12-03
舉報公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會叛幾年
1/3181
2022-03-11
老師您好,請問進口增值稅繳款書平臺勾選以后填增值稅申報表表二的時候怎么填呢?
1/704
2020-06-06