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審計以前年度連查,導致企業(yè)資產負債表期末未分配利潤≠起初未分配利潤+利潤表利潤累計數(shù)。原因是系統(tǒng)期初利潤分配數(shù)和審計利潤分配期初數(shù)不符,差異是上年未分配利潤需要調整才能和起初一致,上述勾稽關系正確。但企業(yè)未調整以前年度未分配利潤,而在17年一次調整使資產負債表和利潤表期末數(shù)同審計
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2018-03-19
您好,我想問下就是這個月社?;鶖?shù)調整了,我們要做補退調整,如果這個月有人員離職,那這個人是不是工資表里就不要做工資, 直接做他的社保補退調整就可以了?
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2019-08-01
企業(yè)所得稅匯算清繳里的“職工薪酬納稅調整明細表”中的工資薪金一行,賬載金額和稅收金額的數(shù)字應該是一樣的么,納稅調整金額為0是不用做納稅調整的意思么?
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2017-05-25
23. 多選題 下列表述中不正確的是 A 在合并工作底稿上編制調整與抵消分錄是,借記與貸記的是會計科目 B 在合并財務報表工作底稿上編制調整與抵消分錄時,借記與貸記的是報表項目 C 抵銷分錄不會改變個別報表有關項目的報告價值 D 必須將對子公司的長期股權投資的成本法結果按照權益法進行調整
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2020-06-07
是小規(guī)模納稅人,今年2月購買了金稅盤,一直沒拿到發(fā)票,今年7月的時候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費用-辦公費貸:銀行貸款了,因為公司暫時沒有業(yè)務,就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時候在抵扣增值稅,那申報稅的時候是等到抵扣的時候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
跨年度的銷售退回, 借:以前年度損益調整 貸:應收賬款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 收到退貨: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 調整企業(yè)所得稅: 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時,結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配-未分配利潤 盈余公積 貸:以前年度損益調整 調整商品售出年度的財務報表是怎么調整的呢
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2023-09-15
老師請問:資產負債表日后期間發(fā)現(xiàn)的前期差錯,應作為日后調整事項,不論重要的還是不重要的,均需要追溯調整。這句話對嗎?前期差錯是用追溯重塑法,怎么用追溯調整法?
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2020-07-16
固定資產原值以前年度類別分類錯了,可以調整分類嗎?調整后所得稅匯算清繳時資產折舊,攤銷情況及納稅調整明細表,資產原值和累計折舊可以直接調成正確的嗎?
1/2005
2022-05-25
老師如果沒發(fā)票的調整出來了 可匯算清繳后可能又開了發(fā)票 那怎么處理 那在下一年匯算清繳調整可以嗎 老師 調整時具體的實物操作是什么 做工作表列明細嗎
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2022-03-21
您好,我想咨詢一下滾調的知識,我在事務所工作,有時候企業(yè)調表不調賬,調整分錄就要滾調上年調整事項,是不是只要涉及到損益都要做調整?比如遞延所得稅影響
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2022-04-28
老師所得稅彌補虧損明細表看不明白啊,請老師指導一下好嗎?這是2017年的表,2018年納稅調整后所得是1926843.22
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2019-03-04
繳納去年的所得稅,做了未分配利潤調整,那這樣資產負債表和利潤表的累計利潤就對不上了,怎么辦
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2019-08-17
企業(yè)所得稅匯算清繳的表中 職工薪酬納稅調整表 工資薪金支出中稅收金額是填寫當年實際繳納數(shù)么
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2017-05-10
本年補交了一個22003.98的消費稅,計入以前年度損益調整科目。導致資產負債表和利潤表柴差22003.98? 怎么處理?
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2025-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅,如何調整報表呢,是需要把納稅申報表應納稅所得額調為0 嗎
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2020-11-30
剛發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報表中利潤總額比我利潤表中的少了19元 而且已經申報扣完稅了 該怎么調整呢
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2019-01-13
老師,我6月做了以前年度損益調整的分錄,現(xiàn)在9月的資產負債表和利潤表利潤不平,我該怎么處理呢
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2023-10-09
老師,匯算清繳中,有發(fā)現(xiàn),年度納稅申報基礎信息表中的股東以前填寫有誤,現(xiàn)需要填什么表能調整過來?
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2024-04-08
因為這個使用了調整以前年度損益,導致利潤在利潤表和資產負債表的勾稽關系不符 這個要怎么辦?
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2017-08-14
請問老師,我填匯算清繳表時,2018年有一筆支出沒有取得發(fā)票,在納稅調整項目明細表中應填哪一行啊
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2019-04-19