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今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅,我做的會計分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對當(dāng)月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好,請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳,因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報送外,還需要報送哪些表格?
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2020-03-19
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務(wù)年報嗎,可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
1/1576
2020-07-21
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費(fèi)加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元,如何調(diào)為0?這個數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的,如果不動應(yīng)納稅額,有沒有其他辦法
1/457
2019-06-13
老師,中級和注會的財管有提到個人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅,而公司制企業(yè)要交雙重課稅,即既要交個人所得稅,又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中,看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅,不管是個人獨(dú)資公司和合伙企業(yè),而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息,當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅?比如利潤80萬,不符合小微企業(yè),要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅,另外如果有股東分紅,還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
1/1801
2019-05-30
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
1/916
2016-06-02
公司食堂買萊、大米、煤氣等,這些發(fā)票入賬,所得稅匯算清繳的時候,會調(diào)出來嗎?
1/560
2019-01-23
我在年度匯算清繳時給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅,分錄如何做,謝謝
1/284
2018-06-20
企老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,工資總額就填社保上工資總額沒錯吧
3/981
2019-04-09