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老師,我們的供應(yīng)商給我們開進(jìn)項(xiàng)票是本月的次月才開,我們做賬時(shí)先暫估入庫收到發(fā)票再沖暫估,比如我做1月份的賬,1月份暫估入庫是不是根據(jù)1月份對賬單,沖暫估也是根據(jù)1月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢
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2025-03-05
您好,老師,我們公司上月有暫估庫存,但是后來進(jìn)來的庫存跟暫估時(shí)的價(jià)格有出入,我沖銷暫估時(shí)能不能把這個(gè)價(jià)格改成后面進(jìn)來的價(jià)格呀,因?yàn)槲野丛瓉砉赖膬r(jià)格沖回會有余額,我不知道余額該怎么處理。
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2019-10-15
原材料暫估: 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估: 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
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2019-08-01
老師,暫估入賬的分錄 借:庫存商品-暫估-**商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估-**公司 來了發(fā)票以后沖回做正確分錄,但是之前已經(jīng)領(lǐng)用的庫存商品的分錄,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估-**商品,這個(gè)分錄就不管了嗎???
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2018-12-07
老師,我們3月進(jìn)了一批貨賣掉了,但是對方還沒給我開票,我可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等票到了再充暫估可以嗎?借:庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。票到再充暫估,做發(fā)票相同的金額
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2022-04-02
老師您好!去年出售商品時(shí)進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票未到,我做如下會計(jì)分錄 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:主營成本 貸:原材料-暫估 今年1月份已收到暫估進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,我要怎么做會計(jì)分錄!請解答一下。
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2021-03-10
1月暫估入庫,1-5月有銷售,按暫估單價(jià)結(jié)賬成本做出入庫表,6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來,暫估單價(jià)不準(zhǔn)確,那么1-5月的出入庫表以及暫暫估價(jià)結(jié)賬的分錄都需要一筆筆紅字沖銷后錄入每月準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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2018-08-28
,向大家請教一個(gè)問題?去年預(yù)估了費(fèi)用 柴油票 分錄是 借:管理費(fèi)用 25000 貸:預(yù)付賬款 -暫估 25000 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦??(共6張票一起25063元)來票 分錄是:借 預(yù)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款 我2021年匯算清繳了。
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2022-04-26
2017年末,應(yīng)付賬款 期末余額:a公司20萬 暫估9萬 合計(jì)29萬 2018年末,應(yīng)付賬款 期末余額:a公司20萬 暫估11萬 合計(jì)31萬 請問老師: 第一,暫估是什么意思?上述暫估可能是什么情況 第二,2018 a公司為什么不是29萬 ?
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2019-11-12
12月因?yàn)槌杀景l(fā)票沒拿到,成本沒法確認(rèn),所以成本是暫估在那里的。1月份還是沒拿到發(fā)票,要沖會暫估嗎還是放著不動(dòng),拿到發(fā)票時(shí)再沖回暫估?
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2018-02-08
12月暫估了費(fèi)用及成本,分錄做 借主營業(yè)務(wù)收入7000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)13000 貸應(yīng)付賬款-暫估23000 現(xiàn)在1月份進(jìn)來部分票13000元,請問怎么沖暫估,分錄怎么寫
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2021-02-08
暫估入賬的金額不包含進(jìn)項(xiàng)稅對吧。那如果是小規(guī)模暫估入賬的話就是價(jià)稅合計(jì)了, 那庫存商品的明細(xì)是, 庫存商品_打印機(jī),還是庫存商品_暫估入庫呢。
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2022-11-12
老師 我司20年7月暫估的原材料 暫估入庫的單價(jià)是27元,暫估的材料已領(lǐng)料生產(chǎn)成品入庫,銷售了。今年8月才回票 單價(jià)是38元。那分錄怎么做呢
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2021-10-15
老師,沖暫估這塊有點(diǎn)迷糊,來進(jìn)項(xiàng)票時(shí)沖的只是暫估表里的庫存商品,跟原有的庫存表里的品項(xiàng)是沒有關(guān)系的是吧?沖暫估款并不能減少庫存吧?
1/1251
2019-12-05
老師好,問下,上月(6月份)做了一筆暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那在本月7月份收到發(fā)票(和暫估的金額一致),還需要沖銷上月的暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
1/1649
2021-08-06
匯算清繳查到一些暫估的成本,納稅調(diào)增了,也補(bǔ)交了所得稅,那暫估的發(fā)票還需要提供嗎,如果開不到以前的發(fā)票了,怎么辦,暫估的應(yīng)付賬款一直有余額
1/1773
2018-08-27
項(xiàng)目估算這個(gè)科目沒見過這個(gè)項(xiàng)目已簽合同,有估算價(jià),且有部分發(fā)票,并付了發(fā)票上的金額款,這是個(gè)污水處理項(xiàng)目,有在建工程科目,估算金額怎入科目?
1/549
2018-08-28
老師,我單位的成本票都是次月才能開來,我本月暫估入庫,那么在月底的時(shí)候就按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果按著暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了,少了怎么辦
1/1134
2017-06-21
老師,小規(guī)模納稅人前期估價(jià)入賬的油費(fèi)這個(gè)月開進(jìn)了,但是油費(fèi)開票金額超出我估價(jià)數(shù)怎么辦?估價(jià) 3795.42 實(shí)際開進(jìn) 4036 因?yàn)橛唾M(fèi)都是加多少開多少
2/945
2019-12-29
請問在建工程暫估轉(zhuǎn)固,已計(jì)提兩月折舊,發(fā)現(xiàn)暫估固定資產(chǎn)原值有誤,多估了稅,現(xiàn)已調(diào)減原值,那兩個(gè)月的累計(jì)折舊需要調(diào)整嗎?工程還未竣工決算。
1/3265
2021-12-30