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#提問#老師,想問一下您我那筆住宿發(fā)票進項稅額295.81元我做分錄時進項稅額轉(zhuǎn)出了,1.借,管理費用--業(yè)務(wù)招待費4930.19,借,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額295.81;貸,庫存現(xiàn)金5226;2.借,管理費用--業(yè)務(wù)招待費295.81,貸,應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出295.81 我在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時時,借,應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.48,貸,應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額 1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.
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2019-04-11
老師我想問一下,就是更正了2018年8月的增值稅申報表到時2019年3月的增值稅多出了65.56,然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后沖銷了四月繳納的增值稅,但期末余額任然比留抵多65.56,我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
去年第三季度的增值稅做錯了, 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時沒注意,這個153.97里有5.2是城市維護建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
請問老師,一般納稅人月底用不用把應(yīng)交稅金一進項稅、銷項稅余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目
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2020-07-12
老師,請問一下,生產(chǎn)出口退稅企業(yè),月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是借方余額,一,需要轉(zhuǎn)到二級科目未交增值稅嗎?(需不需要轉(zhuǎn)和當(dāng)期是否有沒有預(yù)繳的情形有關(guān)嗎?)如果轉(zhuǎn)的話,貸方三級明細是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?
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2020-11-13
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報表上多了,怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
外企代表處,小規(guī)模納稅人,按經(jīng)費支出核定收入來繳增值稅和企業(yè)所得稅的,之前有老師回答計提增值稅的會計分錄如何做的問題,分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 這樣的話整個應(yīng)交稅費科目的借方余額會越來越大,是否會影響到資產(chǎn)負債表,如何處理?
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2019-02-22
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)還是(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
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2018-07-21
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,也就是有留抵稅額,那需要將這部分金額再轉(zhuǎn)到未交增值稅明細科目下嗎
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2018-01-13
公司1月進項稅15607元,銷項稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎?2月份繳5901元的增值稅對嗎?
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2018-07-09
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來,現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
老師,稅控盤維護費,入賬分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,貸銀行存款,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是和進項稅一樣,直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/1578
2019-07-01
老師,我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為:667797.95,銷項稅明細賬余額為:1153045.5,然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額,進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為:78556.75,實際繳納金額為:65566.16
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2022-12-28
9月份申報繳納8月份的增值稅和營業(yè)稅金及附加稅金,會計分錄是不是在上個月做借:應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 下月繳納:借應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款?
1/1246
2017-10-15
問下,這個損益表里的凈利潤是不是應(yīng)要與未分配利潤相等?
1/240
2020-10-09
老師我還想請教下凈利潤和未分配利潤應(yīng)該一致嗎
1/143
2021-03-23
老師,未交增值稅是不是這樣做賬的?我不會使用這個科目
1/320
2019-08-25
有老師同學(xué)們辦理過增資擴股嗎?自然人股東提取未分配利潤的稅籌
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2022-05-30
老師,這個未交增值稅不應(yīng)該是9359.31嘛。為什么答案里是10323.9.那個加計抵減的金額為什么還要在未交增值稅里呢。 抵減不就是不交的意思嗎
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2020-05-22