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對(duì)外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
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2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動(dòng)是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目?研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出?
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2021-12-15
老師,設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目,然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對(duì)不上賬,因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消,這種怎么處理呢?在另外一個(gè)上面是可以對(duì)齊的。
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2020-04-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請(qǐng)電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師,電商指定積分消費(fèi)用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報(bào)與所得稅收入申報(bào)時(shí)不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
老師:我公司是消防檢測(cè)評(píng)估有限公司,發(fā)票名稱是維保費(fèi)。在增值稅報(bào)表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了,想問下我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎?
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2021-03-28
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價(jià)2000元,共計(jì)支付收購價(jià)款60000元 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸汽,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類市場(chǎng)價(jià)格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅售價(jià)16000元。 (4)另外,支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款900元。 (白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%) 要求 (1)計(jì)算已酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅 (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅
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2023-10-30
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬和14萬,實(shí)際繳納24萬和14萬,那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
老師請(qǐng)問,增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來那4張了
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2023-06-09
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫存月漸腫大,我的月銷售額在450萬左右,增值稅按3個(gè)點(diǎn)交,利潤(rùn)也按3個(gè)點(diǎn)做的,請(qǐng)問老師 如何對(duì)庫存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師好!客戶上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來又要開票怎么辦?
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2021-12-03
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,**20年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)(適用增值稅稅率13%),每臺(tái)不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)5日,向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái),對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5%的折扣。2)8日,發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元,運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3)10日,采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺(tái),每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)500元。4)15日,購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元,增值稅稅額260000元,材料已驗(yàn)收入庫。5)20日,向全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2021-12-26
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小型微利企業(yè)除了12月底申報(bào)的增值稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)稅等!12月也得季報(bào)!除了季報(bào)企業(yè)所得稅!還得季報(bào)什么!???年底需要申報(bào)什么!?到什么時(shí)間截止??
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2020-11-27
老師您好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),十月份出口了一批鋼材是不退稅的,我們開了零稅率的發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?我們?cè)谔钤鲋刀惣{稅表的時(shí)候,收入填到哪一欄?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪一個(gè)呢?
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2021-12-09
對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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2022-11-18
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸記現(xiàn)金。那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎?
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2020-05-11
本月增值稅有預(yù)繳稅款,附加稅的一般增值稅計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅減去已預(yù)交增值稅后的實(shí)交增值稅嗎
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2019-04-04