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公司有個(gè)兼職員工,除了繳納個(gè)人的公積金,還自己繳納公司部分的,請問發(fā)放工資和計(jì)提工資的時(shí)候分錄怎么寫,之前的會計(jì)在計(jì)提工資的時(shí)候,在借:管理費(fèi)用時(shí)將他個(gè)人繳的兩份公積金都剪掉了,是不是不對的
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2020-06-16
計(jì)入 稅金及附加 的那些稅,期末是要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用當(dāng)中嗎,比如說消費(fèi)稅,房產(chǎn)稅,印花稅,城市維修建設(shè)稅等
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2020-01-05
為什么社保和公積金都是只有制造費(fèi)用和管理費(fèi)用,沒有生產(chǎn)成本呀。另外保險(xiǎn)和住房公積金的比例是多少呀
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2017-12-01
交工會時(shí)按,管理費(fèi)用—工資數(shù)據(jù)交,還是應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)交呢,社保,公積金要算在交社?;鶖?shù)里面嗎?
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2021-01-20
老師你好,工會經(jīng)費(fèi)一直都放在管理費(fèi)用,我單位來了位會計(jì)說放在稅金及附加對嗎?
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2020-02-20
之前老師說金稅盤購買,抵扣時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 抵扣時(shí) 借,應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸,管理費(fèi)用 但是題目上的答案卻是如圖所示,什么情況下需要按照圖片答案上做分錄呢
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2016-06-23
公司購買的香煙和酒用來公司吃飯招待客戶用的,內(nèi)賬:那購進(jìn)時(shí)做:借:庫存商品 貸:銀行存款 用掉時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進(jìn)來的香煙 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這樣做合理嗎?以前老會計(jì)是直接做管理費(fèi)用,用掉時(shí)就管理費(fèi)用一借一貸對沖,哪個(gè)比較好?
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2017-04-01
老師 科目余額表里面管理費(fèi)用本年累計(jì)金額怎么和利潤表里面的管理費(fèi)用金額不一致
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2020-05-06
庫存現(xiàn)金賬面金額過高,怎么處理?
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2018-09-21
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費(fèi)131000. 借,應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費(fèi),借 管理費(fèi)用~ 分?jǐn)偱c折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會計(jì)做的張,最后一筆分錄 應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用 您說呢
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2018-07-16
有一筆差旅費(fèi)報(bào)銷,發(fā)票金額含稅740,稅額41.89。但是只能報(bào)600,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。分錄是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅41.89 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7.92)。請問老師這樣做分錄對嗎,還有就是我不清楚只報(bào)600元,600是填在管理費(fèi)用,還是銀行存款,轉(zhuǎn)出的7.92,應(yīng)該在管理費(fèi)用那里減掉,還是在銀行存款這里增加呢
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2019-08-07
物業(yè)公司的現(xiàn)金流量表怎么做???(管理有關(guān)項(xiàng)目的,并不是管理小區(qū)的)
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2019-05-15
庫存數(shù)量為零,庫存金額為負(fù)數(shù),怎么處理?
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2018-11-13
存貨盤盈在經(jīng)批準(zhǔn)之后的賬務(wù)處理為借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用 可是管理費(fèi)用不是都是記在借方的嗎?我不是很明白
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2016-11-21
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),  借:管理費(fèi)用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280借:管理費(fèi)用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應(yīng)該怎么沖平
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2018-12-29
老師好,建廠期間計(jì)提和發(fā)放工資是: 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 發(fā)放: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬) 貸:庫存現(xiàn)金 對嗎?老師, 如不對,應(yīng)怎么做分錄? 我是就手,弄不清了。
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2019-10-02
我在計(jì)算經(jīng)營現(xiàn)金凈流量:里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是只是包含利息支出,里面的經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目或者經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目包不包括預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?
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2022-04-27
基金管理公司的賬務(wù)一般是怎么處理的?
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2017-11-24
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),支付時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪去?
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2022-01-29
老師你好,我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11