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老師 想問一下,材料入庫(kù)暫估的,比如說暫估的時(shí)候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來發(fā)票的時(shí)候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借:原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸:114 這個(gè)原材料差異怎么做 因?yàn)橐鲞M(jìn)項(xiàng)存,這個(gè)怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費(fèi)用-物料消耗 貸:原材料 還是開發(fā)票的時(shí)候就做 借:原材料 100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸:應(yīng)付114 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-02-27
一個(gè)賣菜的商貿(mào)公司,小規(guī)模納稅人,銷售發(fā)票開出去了,開進(jìn)來的暫估成本發(fā)票和暫估的重量單價(jià)都不一致,要怎么處理?
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2019-12-05
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),當(dāng)時(shí)沒有開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票做了暫估,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票還沒開進(jìn)來,企業(yè)也要注銷了,該怎么處理暫估呢
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2019-11-27
請(qǐng)問2021年12月有暫估,那跨年2022年第1季度虧損,并沒有收到票,那2022年第1季度要沖掉2021年第4季度暫估和結(jié)的成本嗎
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2022-04-07
老師:2018年12月暫估的管理費(fèi)用無票進(jìn)來,因此交了企業(yè)所得稅,5月份做的匯算清繳,那么暫估的這筆分錄在5月要沖掉嗎?
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2019-05-25
老師 我們是建筑公司 月底給甲方開具了一張發(fā)票 成本發(fā)票沒有收到 我要暫估成本嗎?如果要暫估 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
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2018-08-31
購(gòu)買原材料,錢預(yù)付了,五月份發(fā)票未到估價(jià)入賬15萬,六月初發(fā)票未到估價(jià)入賬12萬,現(xiàn)在6月底發(fā)票都到了,這個(gè)怎么做呢
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2019-07-01
老師您好,去年暫估的成本,今年無法取得發(fā)票,今年在賬上是不是需要沖紅之前暫估的分錄,并且匯算清繳是在報(bào)表上調(diào)增?
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2022-04-15
比如9月暫估的成本,到10月份才開發(fā)票過來,那10月份申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,9月暫估的成本能抵第三季度所得稅嗎?
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2021-09-30
供應(yīng)商的貨款 預(yù)付的 原材料到的時(shí)候做了暫估,但是沒收到發(fā)票 好幾年了 這種情況怎么處理??科目還掛著預(yù)付和應(yīng)付暫估
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2024-11-14
上年度因成本末取得發(fā)票,帳務(wù)上做了暫估處理,今年5月匯算清繳前收到了今年的成本發(fā)票,可以沖減上年度的暫估成本?
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2018-05-15
老師好:購(gòu)進(jìn)原材料1000元暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用計(jì)入成本,無法取得發(fā)票了需要納稅調(diào)增1000, 應(yīng)付暫估款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入1000
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2024-05-27
我公司是建筑公司,先打算暫估19年勞務(wù)費(fèi)成本,20年收到發(fā)票,請(qǐng)問老師勞務(wù)費(fèi)怎么暫估入賬,20年怎么紅沖和重新入賬
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2020-04-13
新接手企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在2018年12月暫估一筆收入,2019年1月才開出發(fā)票,那這單業(yè)務(wù)如何處理?沖了之前的暫估收入嗎?
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2019-02-16
老師,如果我暫估的和實(shí)際收到的數(shù)不一樣怎么做賬,就是我暫估是用單位:箱。(5箱) 收到票是單位:袋,一箱里面是12袋,(46袋)
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2019-08-16
假設(shè)購(gòu)買設(shè)備100,預(yù)付賬款10,對(duì)方未開票,做了暫估入賬,暫估應(yīng)付帳款90,現(xiàn)在又付了20,付的這20怎么做賬務(wù)處理及分錄
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2019-02-17
老師,我單位2016年12月和2017年1月原材料預(yù)估入賬多估43萬并且已經(jīng)領(lǐng)用,供應(yīng)商公司已經(jīng)黃了,我現(xiàn)在賬面應(yīng)該怎么處理
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2017-11-30
老師 沖回往年多計(jì)提的成本 該怎么做會(huì)計(jì)分錄 之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
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2022-04-14
老師,我這個(gè)以前有成本的應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在付給這個(gè)公司錢以前沒有做過賬,現(xiàn)在想沖減以前應(yīng)付賬款暫估怎么做賬
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2021-12-08
半路建賬,以前沒有賬,清點(diǎn)的固定資產(chǎn)和存貨都記期初余額嗎?那價(jià)格沒有憑證自己估算可以嗎?當(dāng)?shù)夭恢滥睦镎以u(píng)估師
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2022-01-30