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我想請問下: 借:應(yīng)收補貼款(出口退稅)169220.66 應(yīng)交稅金-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額(出口免抵稅額)65090.77 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號憑證中的貸方需要進行調(diào)平嗎,如果需要的話要做什么會計分錄進行調(diào)平? 生產(chǎn)型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財政直接支付方式購買大型醫(yī)療設(shè)備一臺用于醫(yī)療服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款是1000000,增值稅稅額為130000,根據(jù)合同規(guī)定先按照價款的10%扣留質(zhì)量保證金半年后如設(shè)備無質(zhì)量問題再退還
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2020-06-29
增值稅附近是增值稅的%?
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2019-10-15
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)如果 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅次月 交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報的,我這個季度申報的時候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報多少?我們是小微型企業(yè),小規(guī)模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對么?
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2020-07-13
生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機械設(shè)備、船舶、飛機等貨物,增值稅納稅義務(wù)時間為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,如果約定了預(yù)收款日期但是沒有收到預(yù)收款,在約定的當(dāng)天增值稅納稅義務(wù)有沒有產(chǎn)生?
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2022-02-17
公司購買商品。并收到增值稅專用發(fā)票。已認(rèn)證了,現(xiàn)在需要退貨 。商家要求我們開紅字開票。但是這筆退貨涉及很多張增值稅專用發(fā)票包含很多產(chǎn)品類型。我現(xiàn)在要開紅字發(fā)票一張一張開。還是退貨的發(fā)票。要對應(yīng)呢
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2019-02-18
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費用中,無法取得增值稅專用發(fā)票的是( )。 A. 訴訟費 B. 綠化費 C. 召開會議時發(fā)生的場地租賃費 D. 消防費
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2017-05-17
對外提供消防器材安裝及編程服務(wù),已開具技術(shù)服務(wù)費增值稅專用發(fā)票,但是沒取得提供服務(wù)的費用成本發(fā)票,怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本?
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2019-04-16
企業(yè)(一般納稅人)從事研發(fā)活動是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項目?研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用的進項稅額是否轉(zhuǎn)出?
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2021-12-15
老師,設(shè)了兩個未交增值稅科目,然后有一個的數(shù)據(jù)對不上賬,因為做了一直就沒有消,這種怎么處理呢?在另外一個上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師,我們是小規(guī)模,在稅務(wù)局進行了票種核定,領(lǐng)取了增值稅普票,現(xiàn)在想申請電子發(fā)票,是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師,電商指定積分消費用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報與所得稅收入申報時不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
老師:我公司是消防檢測評估有限公司,發(fā)票名稱是維保費。在增值稅報表中我的數(shù)據(jù)是填在貨物及勞務(wù) 還是服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)
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2020-07-09
老師,生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個月就取消了,想問下我們在網(wǎng)絡(luò)平臺上賣門票是6個點征稅嗎?大米之類的產(chǎn)品是13個點嗎?
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2021-03-28
3.3某公司是一家生產(chǎn)銷售涂料為主的制造企業(yè),系增值稅一般納稅人。1月份發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù): (1)8日,公司將自己新研制的A型號次品涂料650噸用于本公司辦公樓裝修(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為600克/升)自己使用的A型號涂料沒有同類消費品價格,其生產(chǎn)成本為180元/噸。 (2)15日,公司當(dāng)月外購180噸B型號涂料,不含稅單價為158元噸,大包裝改成小包裝,不經(jīng)加工貼上商標(biāo),直接出售880噸(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為480克/升),含稅價款為245元/噸。 (3)22日,公司生產(chǎn)C型號涂料1890噸,用于對外銷售(該批涂料在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量為350克升),當(dāng)月實現(xiàn)含稅銷售收入452000元。 計算公司當(dāng)月應(yīng)納、應(yīng)免消費稅額。
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2022-05-15
某教材商店(小規(guī)模納稅人2015)年3月銷售給某大型教材公司建材一批收取全部價款為131200,稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票,當(dāng)月貨物購進時候取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為16000元,則該建材商店本月應(yīng)納增值稅稅額為多少
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2018-03-19
老師,小微型企業(yè)一個季度30萬元以內(nèi)的銷售收入免征增值稅,那銷售收入的時候的會計賬務(wù)要怎么處理?借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入的時候是否還要貸應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅)?要的話, 那已經(jīng)計提的銷項稅,又免征,要怎么做分錄
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2020-07-05
老師,您好。請問下出口商貿(mào)型的公司的購進商品是這么做嗎? 借:庫存商品-xx 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-xx 我實際上進項稅額是用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-不允許抵扣進項稅額 ,想問下是用的哪個才是正確的呢?
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2019-08-26
甲公司10月7日銷售給乙公司M型車床100臺,每臺售價4 000元,成本價2 400元,增值稅專用發(fā)票上注明價款400 000元,增值稅52 000元,收到乙公司的貨款并存入銀行,該項銷售符合銷售商品收入確認(rèn)的條件。 要求:寫出相關(guān)會計分錄。
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2021-11-19
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