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通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤,使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤???
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2021-01-24
我們有兩個公司,之前會計(jì)匯款匯錯了,以另一個公司匯款給供應(yīng)商,結(jié)果導(dǎo)致賬戶余額在借方,之前會計(jì)分錄借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄,調(diào)整到正確公司賬上來,請問老師怎么調(diào)?把分錄具體寫一下好么?
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤不平了,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
老師,請問,去年填應(yīng)付職工薪酬的時候,沒有填去年少計(jì)提的這部分金額,如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會不會造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的,去年那部分少計(jì)提的那部分金額漏報(bào)現(xiàn)象?
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2019-11-22
管理費(fèi)用招待費(fèi)在上年十二月是怎么做的帳 因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點(diǎn)小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
公司是剛成立不久,結(jié)果我們在12月份招進(jìn)了員工,我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時調(diào)整未分配利潤;同時, 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢?
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2018-03-28
本月發(fā)現(xiàn)去年有個固定資產(chǎn)漏提折舊,本月補(bǔ)提:借:以前年度損益調(diào)整 100??貸:累計(jì)折舊 100,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤100??貸以前年度損益調(diào)整100,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計(jì)數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額這是什么原因。
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2018-11-07
老師請問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款,3.調(diào)整到損益類借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎 ?我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤是負(fù)數(shù) 感覺不對
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2019-07-17
老師你好,通過分錄借應(yīng)付賬款暫估入賬 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配未分配利潤 分錄調(diào)整到未分配利潤貸方,附件是什么?急急
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2020-03-18
上月銷項(xiàng)稅記賬錯誤,少記一分錢,合同結(jié)算多記一分錢,這月該調(diào)整分錄該怎么寫?賬面怎么調(diào)? 上月借應(yīng)收賬款 貸 合同結(jié)算(多一分) 應(yīng)交稅費(fèi)(少一分)
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2023-04-04
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費(fèi)用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào),但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計(jì)提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補(bǔ)錄入,當(dāng)時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計(jì)提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計(jì)要提供哪些資料,我剛接了賬??吹?017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點(diǎn)下,謝謝!
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2018-12-17
因2017年12月底計(jì)提的全年一次性獎金133000元,實(shí)際發(fā)放為201000元,少計(jì)提了68000元。在2018年補(bǔ)提全年一次性獎金,會計(jì)分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-全年一次性獎金 。但在月底結(jié)帳的時候,自動生成。借:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,這個自動生成的分錄是不是有問題??? 感覺應(yīng)該是借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,請老師給予指導(dǎo),謝謝?。?!
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2018-04-09
去年購進(jìn)的土地,但是沒有計(jì)提攤銷我應(yīng)該補(bǔ)提,那完整的補(bǔ)提分錄是什么
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2019-02-27
進(jìn)行差額法月底按實(shí)際售價調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄
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2017-12-20
整租以后又分租,那主營業(yè)務(wù)成本是什么?以及匯算清繳需要選哪些報(bào)表呢?
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2022-03-27