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公司員工到其他市縣招待客人,發(fā)生的住宿費(fèi),客人的已經(jīng)由客人自己報(bào)銷,公司員工的住宿費(fèi)是計(jì)入招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
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2017-06-23
老師,我們是個(gè)人掛靠單位,現(xiàn)在公司發(fā)生了一些招待費(fèi)(請(qǐng)甲方吃飯、封包)這些放入管理費(fèi)用招待費(fèi)還是工程施工間接費(fèi)用
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2021-06-21
購(gòu)買購(gòu)物卡贈(zèng)送客戶如何做賬,是不是要計(jì)入管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi),同時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照發(fā)生額的百分之六十扣除?
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2019-01-17
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是在廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)嗎?若有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)要一起填寫(xiě)嗎
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2022-05-23
小規(guī)模外賬:籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及職工聚餐福利費(fèi),可不可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)?
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2016-10-20
老師,想咨詢一下12月一筆分錄記成管理費(fèi)用-打車費(fèi)450,寫(xiě)錯(cuò)了應(yīng)該是業(yè)務(wù)招待費(fèi)320,已經(jīng)跨年了,怎么做呀
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2022-03-15
老師我們是去年四月成立的公司,去年一直在建設(shè),沒(méi)有開(kāi)始經(jīng)營(yíng),沒(méi)有收入,去年我有10萬(wàn)元記到了管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,。 沒(méi)有收入,籌建期不可以按百分之60扣嗎
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2022-05-09
2.星空公司為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)銷售產(chǎn)品收入5000萬(wàn)元,出租辦公樓租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬(wàn)元,獲得財(cái)政撥款50萬(wàn)元; (2)相關(guān)成本3000萬(wàn),管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元),銷售費(fèi)用600萬(wàn)元(其中包含廣告費(fèi)550萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元; (3支付訴訟費(fèi)4萬(wàn)元,工商行政部門罰款6萬(wàn)元; (4)直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元; (5)繳納增值稅120萬(wàn)元,消費(fèi)稅38萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-06
老師,小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)招待費(fèi)要寫(xiě)那個(gè)匯算清繳的表格?
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2021-05-11
星空公司為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)銷售產(chǎn)品收入5000萬(wàn)元,出租辦公樓租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬(wàn)元,獲得財(cái)政撥款50萬(wàn)元; (2)相關(guān)成本3000萬(wàn),管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元),銷售費(fèi)用600萬(wàn)元(其中包含廣告費(fèi)550萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元; (3支付訴訟費(fèi)4萬(wàn)元,工商行政部門罰款6萬(wàn)元; (4)直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元; (5)繳納增值稅120萬(wàn)元,消費(fèi)稅38萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個(gè)稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅???如果走福利費(fèi),不超過(guò)工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是要代扣代繳個(gè)稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅?。咳绻吒@M(fèi),不超過(guò)工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
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2021-09-17
老師我想問(wèn)下,2020年的帳 業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度匯算清繳的時(shí)候未進(jìn)行調(diào)整 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2022-04-18
老師,開(kāi)業(yè)的時(shí)候,做了一些禮品,里面有月餅之類的,可以做管理費(fèi)用-宣傳費(fèi)嗎, 不用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
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2021-09-18
老師,小車加油費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用吧,二級(jí)科目寫(xiě)什么呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是辦公費(fèi)?。?/span>
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2020-12-10
公司中秋給上面領(lǐng)導(dǎo)送了螃蟹月餅,涉及到代扣代繳個(gè)人所得稅問(wèn)題,我們不可能找領(lǐng)導(dǎo)要身份信息交個(gè)稅的,是否可以這樣操作,采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明送給某某業(yè)務(wù)往來(lái)單位 上次問(wèn)了老師說(shuō)可以直接計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 而我咨詢稅務(wù)局,和稅務(wù)局說(shuō)的也是購(gòu)買了月餅來(lái)贈(zèng)送業(yè)務(wù)單位,他們就說(shuō)我們的這種是視同銷售第8條規(guī)定的,是視同銷售,要求繳納增值稅及附加稅、水利基金和印花稅 哪個(gè)才是正確的?
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2020-09-28
老師,20年度的之前做了兩筆預(yù)付卡的一筆入了福利費(fèi)一筆入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)怎么處理?
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2021-04-08
老師,我們老板的客戶親人去世了,他給包了一些紅包,我計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目 找個(gè)經(jīng)手人寫(xiě)個(gè)領(lǐng)款單 然后老板簽字,領(lǐng)款單的內(nèi)容怎么寫(xiě)呢?
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2022-05-16
為培訓(xùn)發(fā)生的餐費(fèi)能不能入職工教育經(jīng)費(fèi) (包含子公司的領(lǐng)導(dǎo))還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2024-11-28
星空公司為居民企業(yè),2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)銷售產(chǎn)品收入5000萬(wàn)元,出租辦公樓租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬(wàn)元,獲得財(cái)政撥款50萬(wàn)元; (2)相關(guān)成本3000萬(wàn),管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元),銷售費(fèi)用600萬(wàn)元(其中包含廣告費(fèi)550萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元; (3支付訴訟費(fèi)4萬(wàn)元,工商行政部門罰款6萬(wàn)元; (4)直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元; (5)繳納增值稅120萬(wàn)元,消費(fèi)稅38萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,稅率為25%,計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。
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2022-12-09