
以前的會(huì)計(jì)交增值稅都是計(jì)入已交稅金科目,想把已交稅金調(diào)整成正確的未交增值稅分錄,需要一筆怎樣的分錄來進(jìn)行科目調(diào)整呢?已交稅金在1-6月份余額了 如果7月份直接做未交增值稅的話這個(gè)余額就對(duì)不上了
答: 你好,之前對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn),繳納所做分錄是?
請(qǐng)問未交增值稅科目貸方有余額 ,不欠稅,要怎么調(diào)整,因?yàn)橹坝辛舻锥愵~,7月份做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額計(jì)入了未交增值稅,留底稅額被抵扣,還交了一部分增值稅,到八月做帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)未交增值稅貸方有余額,沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)要怎么調(diào)整分錄啊
答: 你好,未交增值稅科目貸方有余額,實(shí)際你不欠稅,那就是之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅做錯(cuò)了.轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是根據(jù)應(yīng)交增值稅科目的期末貸方余額來做結(jié)轉(zhuǎn)的,你對(duì)比一下這個(gè)數(shù)據(jù),看差在哪里,再把差的那部分?jǐn)?shù)據(jù)紅字沖銷回去.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
答: 你的轉(zhuǎn)出未交是怎么出來的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)過去的嗎是的話和你申報(bào)表核對(duì)明細(xì)


仇 追問
2018-07-19 18:08
鄒老師 解答
2018-07-19 19:51
仇 追問
2018-07-19 19:55
鄒老師 解答
2018-07-19 19:59
仇 追問
2018-07-19 20:00
鄒老師 解答
2018-07-19 20:01