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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-19 18:03

你好,之前對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn),繳納所做分錄是?

追問

2018-07-19 18:08

沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 只在付稅款的時(shí)候做了一筆借已交稅金貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-07-19 19:51

你好   借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金) 
做這個(gè)調(diào)整分錄

追問

2018-07-19 19:55

那再做一筆借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅那

鄒老師 解答

2018-07-19 19:59

你好,是的,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄

追問

2018-07-19 20:00

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-19 20:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,之前對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn),繳納所做分錄是?
2018-07-19 18:03:15
你好,未交增值稅科目貸方有余額,實(shí)際你不欠稅,那就是之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅做錯(cuò)了.轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是根據(jù)應(yīng)交增值稅科目的期末貸方余額來做結(jié)轉(zhuǎn)的,你對(duì)比一下這個(gè)數(shù)據(jù),看差在哪里,再把差的那部分?jǐn)?shù)據(jù)紅字沖銷回去.
2021-09-07 10:25:55
同學(xué)。首先你要查清楚這個(gè)差額部分的原因是在哪里,才好調(diào)整
2019-04-03 11:29:00
你的轉(zhuǎn)出未交是怎么出來的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)過去的嗎是的話和你申報(bào)表核對(duì)明細(xì)
2019-04-03 11:36:59
你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開始錯(cuò)的呢?能查到嗎
2019-08-08 10:43:34
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