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哈密瓜
于2019-04-15 15:34 發(fā)布 ??912次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-15 15:40
你好!你上期是留在哪個科目里面的
哈密瓜 追問
2019-04-15 15:43
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-04-15 15:44
還有一個問題,月末要結轉進項跟銷項稅嗎
2019-04-15 15:45
宋生老師 解答
2019-04-15 15:57
你好!這個留底的不是這樣做分錄。本身留底是不用專門做分錄的
2019-04-15 15:59
這個是月末結轉進項跟銷項的分錄
2019-04-15 16:07
你好!進項與銷項也是不用結轉的
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老師,上期留抵的稅額,我這期進行抵扣我的賬務要怎么處理?
答: 你好!你上期是留在哪個科目里面的
老師,你好,請問上期留底的稅額,本期抵扣怎么賬務處理
答: 你好,按銷項稅額減掉進項稅額再減掉期初留底的差額轉入款交增值稅就可以 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上期增值稅留抵稅額怎么轉出 下期抵扣時賬務怎么處理
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了
用上期留抵進項稅額抵扣本月銷項稅月末怎么做賬務處理,分錄怎么寫?
討論
請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬 本期有銷項 ,本來沒進項,本期銷-上期留抵=負數(shù)(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種) 本期沒進項,只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務處理請
商貿企業(yè),上期留底2000,這期抵1000發(fā)現(xiàn)不能抵扣,要做進項稅轉出(原因勞務不能抵扣)的賬務處理。
老師好!本月的部分進項暫時不抵扣,留到下期再抵扣要怎么賬務處理?
銷項:123113.24進項:63716.2稅盤抵扣:330上期留抵:24751.78該怎么做賬務處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 292295 個
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哈密瓜 追問
2019-04-15 15:43
哈密瓜 追問
2019-04-15 15:44
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2019-04-15 15:45
宋生老師 解答
2019-04-15 15:57
哈密瓜 追問
2019-04-15 15:59
宋生老師 解答
2019-04-15 16:07