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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-15 15:40

你好!你上期是留在哪個科目里面的

哈密瓜 追問

2019-04-15 15:43

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

哈密瓜 追問

2019-04-15 15:44

還有一個問題,月末要結轉進項跟銷項稅嗎

哈密瓜 追問

2019-04-15 15:45

宋生老師 解答

2019-04-15 15:57

你好!這個留底的不是這樣做分錄。
本身留底是不用專門做分錄的

哈密瓜 追問

2019-04-15 15:59

這個是月末結轉進項跟銷項的分錄

宋生老師 解答

2019-04-15 16:07

你好!進項與銷項也是不用結轉的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!你上期是留在哪個科目里面的
2019-04-15 15:40:13
你好,按銷項稅額減掉進項稅額再減掉期初留底的差額轉入款交增值稅就可以 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-09 14:22:40
你好,不用填這欄,你又沒有進項轉出,賬務不用做。
2016-11-12 10:34:24
你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了
2020-01-08 11:15:48
調整下,保證實際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-10 11:47:22
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