
您好,企業(yè)購(gòu)進(jìn)沒有進(jìn)貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進(jìn)貨通過(guò)銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫(kù)存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
答: 為什么預(yù)付款要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款?
公司全年材料暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應(yīng)付賬款,跟其他應(yīng)付款,還有其他應(yīng)收(法人)的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦?
答: 這你查一下,是不是帳上記的有錯(cuò)誤?找到原因,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬

