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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-15 17:05

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料  , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

毛毛雨 追問

2019-10-15 17:09

老師,暫估得跟發(fā)票一樣?開的是普票,還需要沖銷重做么?

鄒老師 解答

2019-10-15 17:14

你好,先把之前暫估分錄沖銷
然后根據(jù)取得發(fā)票做分錄,取得的是普通發(fā)票就這樣做分錄
借;庫存商品或原材料 ,  貸;應(yīng)付賬款等科目

毛毛雨 追問

2019-10-15 17:18

可是老師只來了一部分發(fā)票怎么辦,比如之前借原材料20貸應(yīng)付賬款20,但開發(fā)票只開了一半,剩余的一半下個(gè)月開要怎么處理?

鄒老師 解答

2019-10-15 17:24

你好,需要把沒有來發(fā)票的一部分繼續(xù)做暫估入庫處理

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-10-15 17:05:23
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-03-20 21:17:35
原材料暫估入賬收到發(fā)票會計(jì)處理需要原材料入庫憑證、操作記錄和相關(guān)收據(jù),并將與貨物和服務(wù)相對應(yīng)的收款憑證和發(fā)票,核對財(cái)務(wù)記錄,將進(jìn)項(xiàng)稅額、金額進(jìn)行計(jì)算,并將發(fā)票入暫估核算,待發(fā)生成本時(shí),再按實(shí)際操作進(jìn)行處理。
2023-02-25 10:28:10
您好,分錄,沖暫估,借:原材料或者庫存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),按發(fā)票入賬,借:原材料或者庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款等科目。差額,借:原材料或者庫存商品,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,負(fù)數(shù)。
2017-01-14 18:30:43
實(shí)際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做
2019-06-24 08:29:59
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