
老師你好:企業(yè)收到的專項(xiàng)資金時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—專款。支付款的時(shí)候,①借:生產(chǎn)成本—材料,借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。②借:其他應(yīng)付款—???,貸:生產(chǎn)成本—材料。問(wèn)題是材料款有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,請(qǐng)問(wèn)第二步?jīng)_生產(chǎn)成本是記抵扣完了的數(shù)嗎還是原值?如果是原值生產(chǎn)成本就現(xiàn)紅字,不記原值它同存款不一直。
答: 你好,收到專項(xiàng)資金,借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款一項(xiàng)目
老師你好,7月份公司采購(gòu)一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時(shí)以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款。其實(shí)是11月份才用銀行存款付賬的?,F(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時(shí)是這樣的處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
自己公司找合作公司借款來(lái)繳納海關(guān)增值稅,怎么做賬呢?對(duì)方公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-對(duì)方公司 但是繳納的時(shí)候該怎么做賬呢?是做借:其他應(yīng)付款-代繳海關(guān)稅款 銀行存款 ?但是這樣子的話,余額就是負(fù)數(shù)了呀。
答: 借款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅 借:XX稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款


梅 追問(wèn)
2019-10-30 10:58
莊老師 解答
2019-10-30 10:58
梅 追問(wèn)
2019-10-30 10:59
莊老師 解答
2019-10-30 11:27