你好,我的問題是,外貿(mào)企業(yè)用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選后,發(fā)現(xiàn)有誤,隔月開具紅字信息申請(qǐng)單選擇了已抵扣,對(duì)方開具了對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票未開藍(lán)字,申報(bào)的時(shí)候,紅字填零,這樣操作會(huì)不會(huì)讓交稅
直率的樓房
于2019-11-15 14:41 發(fā)布 ??1930次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好同學(xué)
不會(huì)再交稅的同學(xué)
2019-11-15 14:46:50

答疑原來也不及時(shí)的
2017-08-17 19:17:47

您好,紅字發(fā)票由采購方提交開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)采購方稅務(wù)局批準(zhǔn)后,傳遞到銷售方開具紅字發(fā)票即可。
2018-08-29 11:41:39

選擇已抵扣開具紅字發(fā)票信息
2019-08-20 09:37:42

"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò),這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。
如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
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