企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師好,老板私戶轉(zhuǎn)賬幾萬(wàn)塊錢交了藥監(jiān)局,這個(gè)電子發(fā)票是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?怎么記賬呢老師
答: 這個(gè)的話 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板 表明,公司欠老板的錢哦
老師 員工來(lái)報(bào)通行費(fèi)電子發(fā)票專票如果做賬 假如金額80 是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 80 貸:其他應(yīng)付款 80
答: 你好,通行費(fèi)電子發(fā)票要勾選認(rèn)證,可以抵扣的。借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你們好,我想問(wèn)一下我在1月份計(jì)提了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付,后期我費(fèi)用發(fā)票回來(lái)的話我應(yīng)該如何記賬
答: 紅沖前面做的 再做正確的 借本年利潤(rùn)貸銀行 /應(yīng)付

