
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果要統(tǒng)計一年應(yīng)付職工薪酬是看應(yīng)付職工薪酬這個科目累計 還是管理費用-工資累計數(shù)
答: 你好,是通過應(yīng)付職工薪酬這個科目累計

