老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

制造業(yè)一般納稅人,增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票,一定要對(duì)應(yīng)開一張負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 您好,一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)跨月了,需要先申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息?!氛_的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請(qǐng)開具D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
海成公司為制造企業(yè),是增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率 13%,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2019年11月該公司業(yè)務(wù)如下:(1) 銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,稅額26萬,提 貨單和專用發(fā)票已交付購買方B,現(xiàn)金折扣條件2/10,1/20,N/30,該商品實(shí) 際成本140萬元,20天內(nèi)收到買方 款項(xiàng),存入銀行。(2) 收到購買方B的來函,要求對(duì)上月所購商品給予10%折讓,該批商品 售出時(shí)確認(rèn)收入500萬元,未收款,經(jīng)核查,該商品確實(shí)存在質(zhì)量上問題, 同意折讓。通過防偽稅控開具紅字專用發(fā)票。
答: 你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

