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小規(guī)模納稅人季度達(dá)不到起征點(diǎn) 免交增值稅 是不是免交的增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交所得稅啊?
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2018-04-20
為客戶代墊運(yùn)輸費(fèi)而交的增值稅為什么不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),而是計(jì)入應(yīng)收賬款?
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2021-10-26
老師,我出售土地使用權(quán),增值稅按評(píng)估價(jià)算,還是交易價(jià)算,交易價(jià)為了少交土地增值稅老板報(bào)低了
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2019-12-04
老師 這個(gè)協(xié)議價(jià)款40萬(wàn),出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個(gè)不一樣吧
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2019-05-13
老師賬上應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,實(shí)際沒有要交的增值稅,想把它處理掉,怎么做分錄?
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2023-03-15
當(dāng)月未交的增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)了 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅資產(chǎn)就不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了少了那個(gè)步驟
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2019-01-13
你好。我想咨詢房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅,是按照預(yù)售款發(fā)票預(yù)交增值稅,還是按照什么依據(jù)計(jì)算交納?
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2021-05-01
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
我想問(wèn)問(wèn)預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時(shí)同月如果開具銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。?/span>
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2018-11-11
請(qǐng)問(wèn)稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”應(yīng)該在實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬,直接沖“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
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2019-04-22
是建筑行業(yè),發(fā)票收入計(jì)提時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳稅費(fèi)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣對(duì)嗎?還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額?
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2018-09-18
老師,一季度交了211的增值稅,這個(gè)是代開專票時(shí)交的,普票沒超30萬(wàn)就不交增值稅,但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出來(lái)個(gè)免交增值稅211,這個(gè)不用管還是怎么處理一下?
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2023-07-20
我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬(wàn),可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理
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2018-04-11
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄,
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人做抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免),可不可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是這兩個(gè)明細(xì)科目是分開建科目的?
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2016-05-04
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開票,如果收入貸方有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅3000,借方成本有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅2000,這樣的話期末要不要做個(gè)增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-20
沒有需要交增值稅先不填寫這個(gè),那這個(gè)分錄要做進(jìn)去嗎?還是等以后有交增值稅抵減了再做這個(gè)分錄?  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480借:管理費(fèi)用 -480
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2018-10-13
借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師好,請(qǐng)問(wèn)上面的兩個(gè)增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅額?
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2015-10-08
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸:管理費(fèi)用(紅字),請(qǐng)問(wèn)抵減后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2021-10-26
老師,銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理在未收到貨款開出的增值稅會(huì)計(jì)分錄是做應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,收到貨款的情況下是做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02