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老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開了20萬普票,第二季度全部紅沖改開了20萬專票,請問這個季度增值稅免稅額度是30萬,我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
1/963
2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅,銷售額是指內(nèi)銷還是外銷,如果當(dāng)季外銷30萬內(nèi)銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項目上月預(yù)收工程款了,上月也預(yù)繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報增值稅,預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅,但是預(yù)繳其實只是預(yù)繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當(dāng)時應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務(wù)原因這個0.3一直掛在這里,然后財務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
增值稅也計入入賬價值了?
1/567
2022-03-30
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
如果是上個月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
老師,我這個月的銷項稅是100,進項稅是150,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎? 下月沒有進項稅只有銷項稅 ,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎?
1/988
2017-12-26
甘老師,我有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出200.98元 我用的分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 可是期末應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直有余額,這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
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2020-07-25
公司1月進項稅15607元,銷項稅8962元。月末分錄怎么做?2月銷項12546。月末分錄又怎么做?1月份借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6645?2月份借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎?2月份繳5901元的增值稅對嗎?
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2018-07-09
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
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