亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

您好,老師,小規(guī)模公司我只有5月份開(kāi)的稅率1%的普通發(fā)票金額為32660,增值稅申報(bào)表上沒(méi)有1%,那我怎么填申報(bào)表
1/547
2020-07-12
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒(méi)有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
2/346
2022-03-08
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么回事?
1/643
2021-06-13
我們是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)了一張普票,該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
1/1638
2018-04-12
老師,增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致,怎么回事?
5/2788
2020-01-01
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54,在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù),在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
9/812
2020-04-21
二手車(chē)單位是不是一般納稅人可以往外開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,小規(guī)模往外開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,減按照0.5% 申報(bào)稅款,
1/2274
2020-06-16
老師 小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表 還有退稅
7/3677
2020-05-25
老師,增值稅申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來(lái)的開(kāi)具發(fā)票額,是減去了作廢發(fā)票的金額的吧?
1/639
2020-01-07
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
1/1396
2020-10-28
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的專(zhuān)票要怎么填寫(xiě)
1/1184
2019-08-13
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶??梢栽?月開(kāi)給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票,還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
2/507
2022-04-06
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
1/577
2020-02-14
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤(pán)的820要填上去嗎
1/1143
2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
2/470
2021-08-09
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實(shí)際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì),那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù),還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒(méi)有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實(shí)收出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開(kāi)具專(zhuān)用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
1/2287
2019-06-14
,出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)要退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),需要填哪幾個(gè)表
1/1192
2018-12-17
9月分的發(fā)票不能作廢了,現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)9月的賬務(wù)處理需要做嗎?分錄怎么寫(xiě)?增值稅申報(bào)表填寫(xiě)哪一欄呢
1/573
2019-10-08
我這個(gè)月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來(lái)話,增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
2/2824
2016-11-01
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn),而銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅,在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表(一)填報(bào)時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀,這樣做出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致,要怎么進(jìn)行處理呢?
1/1384
2020-08-03