
年末12月計(jì)提了當(dāng)月工資,進(jìn)管理費(fèi)用,今年1月-2月工資已發(fā)放。那么今年企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要做調(diào)整嗎?還是在12月時(shí)計(jì)提完,可以轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-工資”科目中?保障年末無余額。
答: 你好!不需要調(diào)整。 如果實(shí)際沒有支付的話,嚴(yán)格來說是需要調(diào)整
2018年有一筆暫估費(fèi)用3800元 2018年做的分錄 借:管理費(fèi)用3800貨:其他應(yīng)付款3800 今年2020年1月才來發(fā)票這個(gè)會(huì)要求在2018年企業(yè)所得稅補(bǔ)稅嗎?
答: 不用,你把發(fā)票附在后面就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下去年收到一張對方公司虛開的普票,今年稅務(wù)局打電話要我調(diào)增成本和企業(yè)所得稅,去年的分錄是借管理費(fèi),貸其他應(yīng)付款,我今年要怎么做賬呢
答: 。借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。


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2020-02-22 13:23
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2020-02-22 13:25
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