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請問稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”應(yīng)該在實際抵扣時怎么做賬,直接沖“借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
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2019-04-22
是建筑行業(yè),發(fā)票收入計提時做了應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅額,預(yù)繳稅費時做了應(yīng)交稅費—未交增值稅,這樣對嗎?還是預(yù)繳是也要做應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅額?
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2018-09-18
老師,一季度交了211的增值稅,這個是代開專票時交的,普票沒超30萬就不交增值稅,但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時出來個免交增值稅211,這個不用管還是怎么處理一下?
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2023-07-20
我是小規(guī)模納稅人,這個季度收入3萬,可以免交增值稅.那這個免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是第二季度再做這個賬務(wù)處理
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2018-04-11
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,
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2019-10-16
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進項稅額和銷項稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時候沒有未交增值稅明細(xì),只有進項稅額,銷項稅,已交增值稅?。?/span>
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28,進項稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預(yù)繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個學(xué)習(xí)上的疑問,請問有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票,我們都是直接做進項稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進項稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進項稅額? 2、當(dāng)月銷項1000,進項有600,上期未交增值稅借方有200,請問本月應(yīng)交增值稅這個分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時,貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進項稅額,這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下,小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后,做的分錄,借:進賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認(rèn)證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進的手機作為職工福利費,入賬的時候進項稅額做了,但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
本月有進項稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
老師好!麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
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2019-09-29